V_GL_AR_DETAIL_HIST |
Información detallada del historial de AR GL |
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GL_NUMBER |
CARBONIZARSE |
15 |
El número de cuenta de ventas del libro mayor. |
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POSFECHAR |
CARBONIZARSE |
8 |
Esta es la fecha de la transacción de cuentas por cobrar. |
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LOTE |
CARBONIZARSE |
5 |
El número de lote del registro diario. |
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LÍNEA |
NUMÉRICO |
5 |
El número de línea del lote. |
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SEC |
NUMÉRICO |
8 |
La secuencia en el Detalle GL AR. |
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ID DE USUARIO |
CARBONIZARSE |
8 |
ID de usuario que creó el lote. |
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CLIENTE |
CARBONIZARSE |
7 |
Este es el número de cliente en esta transacción. |
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CUST_NAME |
CARBONIZARSE |
50 |
El nombre del cliente. |
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FACTURA NO |
CARBONIZARSE |
25 |
Este es el número de factura de esta transacción. |
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POST_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Esta es la fecha de la transacción de cuentas por cobrar. |
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TRANS_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha en que se realizó la transacción. |
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TRANS_FECHA_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha en que se realizó la transacción. |
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RETENCIÓN_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de retención de la factura. |
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RETAIN_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha de retención de la factura. |
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INVC_FECHA |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha consignada en la factura. |
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INVC_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
La fecha consignada en la factura. |
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INVC_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
La forma juliana de la fecha de la factura. |
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INVC_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura. |
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INVC_DUE_DATE_SEQL |
FECHA |
8 |
La fecha de vencimiento de la factura se calcula en función de la fecha de la factura y el Código de términos ingresado para la factura. |
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INVC_DUE_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
La forma juliana de la fecha de vencimiento de la factura. |
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DISC_DUE_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Si el cliente paga antes de esta fecha, recibe el descuento. |
|
DISC_DUE_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Si el cliente paga antes de esta fecha, recibe el descuento. |
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DISC_DUE_DTE_J |
NUMÉRICO |
5 |
La forma juliana de la fecha de vencimiento del descuento. |
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TRAN_TYPE |
NUMÉRICO |
2 |
El tipo de transacción que ocurrió: 10 – Factura 11 – Recibo de caja 12 – Nota de crédito 13 – Ajuste 14 – Prepago 15 – Cargo por Financiamiento 16 – Descuento 17 – Variación de cambio 19 – Depósito 30 – Recibo Bancario |
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TRTY_SUCURSAL |
CARBONIZARSE |
2 |
Código de sucursal para la contabilidad de sucursales múltiples. |
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CONSERVAR |
UN POCO |
1 |
Indica que la factura tiene retención. |
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SALMO |
CARBONIZARSE |
3 |
Código de vendedor. |
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REFN |
CARBONIZARSE |
15 |
Este es el campo de referencia en la línea de lote. |
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ÁREA |
CARBONIZARSE |
2 |
El valor del campo de área del maestro de clientes. |
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EXPRESAR |
CARBONIZARSE |
2 |
Este campo es solo informativo y se registra con la factura. |
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FACTOR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Este campo indica que se trata de una factura de factor. |
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TERMS_CODE |
CARBONIZARSE |
1 |
Estas son las condiciones de pago predeterminadas para el cliente. |
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TIPO DE PAGO |
ENTERO |
1 |
Este es el tipo de pago en recibos de efectivo. Actualmente, todo está predeterminado en 0. Las facturas pagadas y no pagadas muestran 0. |
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PREPAID_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Este campo indica que esta factura fue prepaga. |
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EXCH_VARIANCE_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica que se creó una variación. |
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IMPUESTO_FLG |
UN POCO |
1 |
La bandera indica que la factura está sujeta a impuestos. |
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PEDIDO_NUM |
NUMÉRICO |
7 |
Este es el número de orden de venta que generó esta factura. |
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ORDEN_SEQ |
NUMÉRICO |
4 |
Este es el sufijo de envío de la orden de venta que generó esta factura. |
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EXCH_DATE |
CARBONIZARSE |
8 |
Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
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EXCH_DATE_SQL |
FECHA |
8 |
Esta es la fecha más reciente en que se calculó el tipo de cambio. |
|
EXCH_OE_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda del pedido. |
|
EXCH_OE_RATE |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio en la moneda del pedido. |
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EXCH_CMPNY_CURR |
CARBONIZARSE |
3 |
El código de moneda de la empresa. |
|
EXCH_CMPNY_TARIFA |
NUMÉRICO |
10 |
El tipo de cambio en la moneda de la empresa. |
|
DB_CR_BANDERA |
UN POCO |
1 |
Indica si se produjo un débito o un crédito. |
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CANTIDAD_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la transacción en la moneda de la empresa. |
|
COSTO_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El costo asociado con el pedido en la moneda de la empresa. |
|
INVTOT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura en la moneda de la empresa. |
|
FRT_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda de la empresa. |
|
TAX_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
11 |
Este es el importe del impuesto en la moneda de la empresa. |
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INVC_DISC_CMPNY |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del descuento en la moneda de la empresa. |
|
IMPUESTO_AMT_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
Este es el importe de la factura sujeto a impuestos en la moneda de la empresa. |
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RETENCIÓN_CMPNY |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la retención en la moneda de la empresa. |
|
CANTIDAD_OE |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la transacción en la divisa del pedido. |
|
COSTO_OE |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El costo asociado con el pedido en la moneda del pedido. |
|
INVTOT_OE |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe total de la factura en la moneda del pedido. |
|
FRT_AMT_OE |
NUMÉRICO |
11 |
El importe del flete en la moneda del pedido. |
|
TAX_AMT_OE |
NUMÉRICO |
11 |
El importe de la factura sujeto a impuestos en la divisa del pedido. |
|
INVC_DISC_OE |
NUMÉRICO |
10 |
El importe del descuento en la moneda del pedido. |
|
TAXABL_AMT_OE |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de la factura sujeto a impuestos en la divisa del pedido. |
|
RETENCIÓN_OE |
NUMÉRICO |
dieciséis |
El importe de retención en la divisa del pedido. |
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EXPORTAR_A_EXT_SYS |
UN POCO |
1 |
Este registro fue exportado a un sistema contable externo. |
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TRMNL |
CARBONIZARSE |
3 |
Terminal desde el que se creó el lote. |
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LAST_CHG_DATE |
FECHA |
8 |
Fecha en que se realizó el último cambio. |
|
LAST_CHG_TIME |
HORA |
8 |
Hora en que se realizó el último cambio. |
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LAST_CHG_PGM |
CARBONIZARSE |
8 |
Programa modificado por última vez. |
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LAST_CHG_BY |
CARBONIZARSE |
8 |
Usuario que realizó el último cambio. |