Informe de órdenes de compra abiertas por proveedor

El informe de Órdenes de Compra Abiertas por Proveedor y Comprador se utiliza para verificar el estado de las OC abiertas, ordenadas por proveedor.

El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_Vndr_2812.rpt .

El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:

Por orden de compra : PU_OPO_byPO_2810.rpt
Por comprador : PU_OPO_Buyr_Vndr_2811.rpt
Por parte : PU_OPO_Part_Number_2813.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt

Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.

Imprimir tablas: Z_PU_OPO_VENDOR

Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registros. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.

La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:

Selección. La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente. La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre del campo. Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
Cálculo. El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.

Trozos escogidos

Selección

Tabla de origen

Campo de origen

Proveedor inicial

PO_HEADER

VENDEDOR

Proveedor final

PO_HEADER

VENDEDOR

 

Informe Detalle A

Nombre del campo

Tabla de origen

Campo de origen

Cálculo

Imprimir tabla

Imprimir campo

Vendedor

PO_HEADER

VENDEDOR


Z_PU_OPO_VENDOR

VENDEDOR

Nombre del vendedor

PO_VENDOR_BUY

NOMBRE_VENDEDOR


Z_PU_OPO_VENDOR

NOMBRE_VENDEDOR

numero postal

PO_LINEAS

ORDEN DE COMPRA


Z_PU_OPO_VENDOR

ORDEN DE COMPRA

Fecha de vencimiento

PO_LINEAS

VENCIMIENTO_FECHA_L


Z_PU_OPO_VENDOR

VENCIMIENTO_FECHA_L

Número de parte

PO_LINEAS

PARTE


Z_PU_OPO_VENDOR

PARTE

Descripción

PO_LINEAS

DESCRIPCIÓN


Z_PU_OPO_VENDOR

DESCRIPCIÓN

Sufijo de orden de trabajo

PO_LINEAS

TRABAJO, SUFIJO


Z_PU_OPO_VENDOR

TRABAJO, SUFIJO

ordene la cantidad

PO_LINEAS

CANT_ORDEN


Z_PU_OPO_VENDOR

CANT_ORDEN

Cantidad recibida

Múltiple – ver Cálculo 1

Múltiple – ver Cálculo 1

CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA

Z_PU_OPO_VENDOR

CANTIDAD_RECIBIDA

Cantidad abierta

Múltiple – ver Cálculo 2

Múltiple – ver Cálculo 2

CANTIDAD_ORDEN – CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA

Z_PU_OPO_VENDOR

QTY_OPEN

Recibido No Inspeccionado

PO_LINEAS

QTY_RECD_NO_INSP


Z_PU_OPO_VENDOR

QTY_RECD_NO_INSP

Costo unitario

PO_LINEAS

COSTO


Z_PU_OPO_VENDOR

COSTO

Monto extendido

Múltiple – ver Cálculo 3

Múltiple – ver Cálculo 3

COSTO * (QTY_ORDER – QTY_RECEIVED + QTY_REJECT)

Z_PU_OPO_VENDOR

EXTENDIDO

Cálculos

Cálculo

Tabla de origen

Campo de origen

Tabla de origen

Campo de origen

1

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT

2

PO_LINEAS

CANT_ORDEN

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT



3

PO_LINEAS

COSTO

PO_LINEAS

CANT_ORDEN

PO_LINEAS

CANTIDAD_RECIBIDA

PO_LINEAS

QTY_REJECT

Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por proveedor

Ingrese o seleccione de la búsqueda un proveedor inicial y final . Haga clic en Agregar para colocar el rango de proveedores en la lista. Marque Todos los proveedores para imprimir todos los proveedores en el informe. Para eliminar un rango de proveedores, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar e. Haga clic en Limpiar para borrar la pantalla de todos los proveedores.

Haga clic en Imprimir para imprimir el informe.

Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.

El informe Órdenes de compra abiertas por proveedor se agrupa por órdenes de compra para los proveedores seleccionados. Un total de extensión de parte para todas las partes en una orden de compra se muestra al final de cada grupo. Los totales de extensión de la orden de compra se muestran al final de cada grupo de proveedores y se muestra un total general de extensión al final del informe.

Otras versiones

  • Versión 1
  • Versión 2
  • Versión 3
  • Versión 4
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