El informe de Órdenes de Compra Abiertas por Proveedor y Comprador se utiliza para verificar el estado de las OC abiertas, ordenadas por proveedor.
El nombre de Business Intelligence para el informe es PU_OPO_Vndr_2812.rpt .
El informe Órdenes de compra abiertas también está disponible para ordenar por las siguientes opciones:
Por orden de compra : PU_OPO_byPO_2810.rpt
Por comprador : PU_OPO_Buyr_Vndr_2811.rpt
Por parte : PU_OPO_Part_Number_2813.rpt
Por fecha de vencimiento de línea : PU_OPO_Line_Due_Date_2814.rpt
Por orden de trabajo : PU_OPO_Work_Order_2815.rpt
Haga clic aquí para obtener una descripción de los campos y tablas que se utilizan en el informe.
Imprimir tablas: Z_PU_OPO_VENDOR
Antes de que se imprima el informe, el usuario ingresa/selecciona las Selecciones de registros. Luego, el sistema lee la tabla de origen y escribe los datos/cálculos de la tabla de origen en la tabla de impresión antes de imprimir el informe.
La siguiente información se muestra en las siguientes tablas:
Selección. La Selección es ingresada manualmente o seleccionada por el usuario. Esto define lo que se imprime en el informe.
Tabla/campo fuente. La tabla de origen y el campo de origen describen la ubicación donde se recuperan los datos.
Nombre del campo. Los nombres de campo son los encabezados de las columnas que aparecen en el informe.
Cálculo. El Cálculo se utiliza para calcular los valores que se muestran en el informe.
Imprimir tabla/campo . La tabla de impresión y el campo de impresión contienen los datos que se imprimen en el informe.
Trozos escogidos | ||
Selección |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Proveedor inicial |
PO_HEADER |
VENDEDOR |
Proveedor final |
PO_HEADER |
VENDEDOR |
Informe Detalle A | |||||
Nombre del campo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Cálculo |
Imprimir tabla |
Imprimir campo |
Vendedor |
PO_HEADER |
VENDEDOR |
Z_PU_OPO_VENDOR |
VENDEDOR |
|
Nombre del vendedor |
PO_VENDOR_BUY |
NOMBRE_VENDEDOR |
Z_PU_OPO_VENDOR |
NOMBRE_VENDEDOR |
|
numero postal |
PO_LINEAS |
ORDEN DE COMPRA |
Z_PU_OPO_VENDOR |
ORDEN DE COMPRA |
|
Fecha de vencimiento |
PO_LINEAS |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
Z_PU_OPO_VENDOR |
VENCIMIENTO_FECHA_L |
|
Número de parte |
PO_LINEAS |
PARTE |
Z_PU_OPO_VENDOR |
PARTE |
|
Descripción |
PO_LINEAS |
DESCRIPCIÓN |
Z_PU_OPO_VENDOR |
DESCRIPCIÓN |
|
Sufijo de orden de trabajo |
PO_LINEAS |
TRABAJO, SUFIJO |
Z_PU_OPO_VENDOR |
TRABAJO, SUFIJO |
|
ordene la cantidad |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
Z_PU_OPO_VENDOR |
CANT_ORDEN |
|
Cantidad recibida |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
Múltiple – ver Cálculo 1 |
CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPO_VENDOR |
CANTIDAD_RECIBIDA |
Cantidad abierta |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
Múltiple – ver Cálculo 2 |
CANTIDAD_ORDEN – CANTIDAD_RECIBIDA + CANTIDAD_RECHAZADA |
Z_PU_OPO_VENDOR |
QTY_OPEN |
Recibido No Inspeccionado |
PO_LINEAS |
QTY_RECD_NO_INSP |
Z_PU_OPO_VENDOR |
QTY_RECD_NO_INSP |
|
Costo unitario |
PO_LINEAS |
COSTO |
Z_PU_OPO_VENDOR |
COSTO |
|
Monto extendido |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
Múltiple – ver Cálculo 3 |
COSTO * (QTY_ORDER – QTY_RECEIVED + QTY_REJECT) |
Z_PU_OPO_VENDOR |
EXTENDIDO |
Cálculos | ||||
Cálculo |
Tabla de origen |
Campo de origen |
Tabla de origen |
Campo de origen |
1 |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
2 |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
|||
3 |
PO_LINEAS |
COSTO |
PO_LINEAS |
CANT_ORDEN |
PO_LINEAS |
CANTIDAD_RECIBIDA |
PO_LINEAS |
QTY_REJECT |
Compras > Informes > Órdenes de compra abiertas > Por proveedor
Ingrese o seleccione de la búsqueda un proveedor inicial y final . Haga clic en Agregar para colocar el rango de proveedores en la lista. Marque Todos los proveedores para imprimir todos los proveedores en el informe. Para eliminar un rango de proveedores, haga clic derecho en una línea para resaltar y haga clic en Eliminar e. Haga clic en Limpiar para borrar la pantalla de todos los proveedores.
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Haga clic aquí para ver un ejemplo del informe.
El informe Órdenes de compra abiertas por proveedor se agrupa por órdenes de compra para los proveedores seleccionados. Un total de extensión de parte para todas las partes en una orden de compra se muestra al final de cada grupo. Los totales de extensión de la orden de compra se muestran al final de cada grupo de proveedores y se muestra un total general de extensión al final del informe.
Otras versiones
- Versión 1
- Versión 2
- Versión 3
- Versión 4