Soporte del sistema > Administración > Opciones de empresa (estándar) > Información de opciones de IVA
Usar funciones de IVA. Marque esta opción para activar las funciones de IVA (impuesto al valor agregado) dentro del sistema y poder ingresar la información del IVA según sea necesario.
Datos de la empresa de IVA
Número de Identidad Nacional Descripción . Ingrese una descripción que describa el número de identificación de IVA requerido si es necesario. Esta descripción anulará la etiqueta del campo Número NIT que se muestra debajo del botón IVA en cuentas por cobrar y debajo del botónImpuesto en cuentas por pagar.
Código de tipo de proveedor . Solo para propósitos de cuentas por cobrar, se puede ingresar un código de tipo de proveedor predeterminado para que se use con todos los clientes asignados con una tasa de IVA en la que la retención se basa en el proveedor . Nota: Para fines de Cuentas por pagar, los códigos de tipo de proveedor se ingresan para cada proveedor individual en el campo Tipo de proveedor de retención de IVA .
Código de país del IVA . El código de país ISO. Este es el código de país de 2 caracteres para el cliente si se utiliza el IVA. Este campo es solo informativo.
Importe límite de la factura. Esta opción se utiliza si alguna retención aplicable se basa en la Factura , el Proveedor o el Producto . La retención solo se calculará si el monto de la factura ingresado es igual o mayor que el monto que figura en este campo.
Permitir entrada de precio con impuestos en la entrada de pedidos.
Utilice la precisión decimal del precio de equipo original para el impuesto por pieza . Esta opción es válida sólo para las reglas de IVA que especifican impuestos en el precio . Se permiten más lugares decimales para los cálculos de impuestos por pieza dentro de Entrada de pedidos para cálculos más precisos de impuestos. El número de posiciones decimales permitidas coincidirá con la selección de la opción de entrada de orden estándar Establecer decimales en el precio . Nota : el sistema calcula (precio * cantidad) e (impuestos * cantidad) como ecuaciones separadas, redondea los totales separados y luego los suma. Debido al redondeo, este total puede diferir de sumar precio + impuestos, multiplicar por la cantidad y luego redondear.
Declaración de impuestos sobre el IVA . Con esta opción marcada, una casilla de verificación de la Comunidad Europea (EC) estará disponible para los proveedores en la pantalla Opciones y disponible para los clientes en la pantalla Opciones > IVA .
Crear asientos de diario de impuestos de compensación (AP). Para cuentas por pagar, esta opción crea un asiento de diario adicional al procesar transacciones de cheques. El asiento de diario registra el impuesto pagado a una agencia gubernamental compensando la cuenta de impuestos original desde el momento en que se registró inicialmente el impuesto. Después de seleccionar esta opción, ingrese una cuenta de Impuestos Pagados al Gobierno (AP) .
Cree Asientos de diario de compensación de impuestos (AR ). Para Cuentas por cobrar, esta opción crea un asiento de diario adicional al procesar transacciones de recibos de efectivo. El asiento de diario registra el impuesto pagado a una agencia gubernamental compensando la cuenta de impuestos original desde el momento en que se registró inicialmente el impuesto. Después de seleccionar esta opción, ingrese una cuenta de Impuestos adeudados al gobierno (AR) .
IVA registrado . Marque esta opción si está registrada como una empresa de IVA e ingrese el número de registro de IVA aplicable y la fecha de registro.
Requerir Sujeto a IVA en Mantenimiento de Proveedores . Seleccione para solicitar que se agregue información de IVA a todas las pantallasde impuestos de proveedores . Los campos obligatorios incluyen: código fiscal predeterminado, sujeto a IVA, código de país de IVA y regla de IVA predeterminada del proveedor.
Agente de retención registrado. Marque esta opción si la empresa está registrada como agente de retención y puede retener una parte de los impuestos adeudados para pagar a las autoridades fiscales directamente para las empresas no exentas. Ingrese el Número de registro del agente correspondiente y la Fecha de registro del agente . Nota: La información de retención se define en las tasas impositivas ingresadas a través de Entrada de tasas impositivas .
Exención de Retención de IVA. Si la empresa es responsable de las obligaciones tributarias y está exenta de que otros retengan impuestos en las transacciones, marque esta opción e ingrese el Número de exención, la Fecha de inicio de la exención y la Fecha de finalización de la exención correspondientes. Esto significa que la empresa es responsable de enviar el importe total de los impuestos a las autoridades fiscales.
Datos predeterminados de IVA
Pasivo de IVA soportado (AP). Este campo está disponible para ingresar una cuenta de pasivo del libro mayor predeterminada utilizada para los impuestos del IVA. Esta cuenta se trasladará automáticamente al campo Pasivo de entrada de IVA (AP) cuando se ingrese una nueva entrada de impuestos de IVA a través de Entrada de tasas de impuestos .
IVA Repercutido Pasivo (AR). Este campo está disponible para ingresar una cuenta de pasivo del libro mayor predeterminada utilizada para los impuestos del IVA. Esta cuenta se trasladará automáticamente al campo Responsabilidad de salida de IVA (AR) cuando se ingrese una nueva entrada de impuestos de IVA a través de Entrada de tasas de impuestos .
Retención de IVA Pasivo Tributario (AP). Este campo está disponible para ingresar una cuenta de pasivo del libro mayor predeterminada utilizada para la retención del IVA en Cuentas por pagar. Esta cuenta se transferirá automáticamente al campo Obligación tributaria retenida (AP) cuando se ingrese una nueva entrada de impuestos de IVA a través de Entrada de tasas de impuestos .
Impuesto de Retención de IVA Pasivo (AR) . Este campo está disponible para ingresar una cuenta de pasivo del libro mayor predeterminada utilizada para la retención del IVA en Cuentas por cobrar. Esta cuenta se transferirá automáticamente al campo Responsabilidad por impuestos retenidos (AR) cuando se ingrese una nueva entrada de impuestos de IVA a través de Entrada de tasas de impuestos .
Código de impuestos predeterminado de AP/PO. Este campo está disponible para ingresar un código de tasa de impuestos predeterminado para los proveedores. Este código se transferirá automáticamente al campo Código fiscal predeterminado cuando se cree un nuevo registro de IVA para un proveedor (cuando esté marcado Sujeto a IVA ) si este campo aún no está completo. Se puede ingresar una tasa impositiva única configurada en Entrada de tasas impositivas o una agrupación de tasas impositivas según lo establecido en Entrada de grupo impositivo . El navegador ofrece la opción de Examinar archivo de tasa impositiva para tasas impositivas individuales o Examinar archivo de tasa de grupo para tasas impositivas agrupadas.
Regla de IVA por defecto de AP/PO . Este campo está disponible para ingresar una regla de impuestos de IVA predeterminada para los proveedores. Este código se transferirá automáticamente al campo Regla de IVA predeterminada del proveedor cuando se cree un nuevo registro de IVA para un proveedor (cuando esté marcado Sujeto a IVA ).
Impuestos Pagados al Gobierno (AP). Si se selecciona la opción Crear asientos de diario de compensación de impuestos (AP) , ingrese una cuenta en este campo para registrar los impuestos pagados al gobierno. Esta cuenta se utiliza para el asiento de diario de contrapartida durante las transacciones de cheques de cuentas por pagar.
Impuestos Adeudados al Gobierno (AR) . Si se selecciona la opción Crear entradas de diario de impuestos de compensación (AR) , ingrese una cuenta en este campo para registrar los impuestos adeudados al gobierno. Esta cuenta se utiliza para el asiento de diario de contrapartida durante las transacciones de recepción de efectivo de cuentas por cobrar.
AR/OE Código fiscal predeterminado.
Regla de IVA por defecto AR/OE.
Haga clic en Guardar para guardar la información de la empresa de IVA.
Otras versiones
- Próximamente....